按照《河北交通投资集团有限公司关于印发2025年内部审计、内部控制监督评价工作计划的通知》有关安排,推进2025年度财务决算审计工作,提前发现并解决财务管理和会计核算等方面存在的问题、薄弱环节和风险,财务部按照集团要求开展2025年度财务决算审计预审工作。
财务决算审计预审主要对企业财务报告和重要财务指标数据的真实性、合法性和完整性进行审计。重点关注关联交易核算及其披露是否准确、完整;会计科目的使用与核算是否准确,是否存在账务处理不规范、入账依据不充分等问题;收入、成本是否按权责发生制确认,是否存在跨期核算现象;研发支出统计及核算情况;应收账款及预付账款管理情况;是否存在融资性贸易;高速公路收费权益摊销等事项。
财务部高度重视本次预审工作,积极配合审计部门,提交审计资料,确保2025年决算审计工作的顺利进行。